Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Rene
Je factureert het dit jaar, om de betaling aan beide kanten te verantwoorden, met een omschrijving die aangeeft dat het een vooruitbetaling voor werkzaamheden in 2008 is. De BTW draag je dit jaar af (factuurstelsel: de factuurdatum is bepalend), maar de omzet moet je voor de winst- en verliesrekening toerekenen aan 2008. Het bedrag moet eind van dit jaar op je balans staan als "vooruitbetaalde bedragen" o.i.d.
|
Hmm, weet je zeker dat het op de VenW van 2008 moet komen?
Ik zou ook dit jaar een (deel)factuur maken zodat de BTW over het vooruitontvangen bedrag afgedragen kan worden. Echter door de factuur in te boeken ziet de boekhouding het al als een verkoop in 2007 en komt het dus op de VenW van 2007. Nu een factuur opstellen en geld ontvangen voor een nog te leveren dienst betekent toch gewoon inboeken als verkoop?
Nu een televisie verkopen en al een factuur verstekken aan de klant (vooruitbetaling) met levering in januari betekent toch ook dat de verkoop al ingeboekt moet worden? Lijkt me anders nogal fraudegevoelig allemaal.