Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door LSV
Beste Lancelotters,
Ik heb van de week mijn eerste opgaaf omzetbelasting verstuurd, maar achteraf twijfel ik of ik het juist heb gedaan.
Ik heb een VAR-ROW en kom in aanmerking voor de KOR. In kwartaal 4 (tevens voor mij het eerste kwartaal dat ik opgaaf doe) heb ik een negatief BTW-saldo. Ik heb dus meer BTW betaald dan dat ik in rekening heb gebracht, en dit bedrag krijg ik dus sowieso terug.
Maar mag ik nu evengoed de BTW die ik in rekening heb gebracht aan mijn klanten terugvragen aan de Belastingdienst d.m.v. de KOR? Ik heb dit namelijk niet in het formulier ingevuld.
Misschien stel ik wel een onnozele vraag, maar ik ben een beetje in de war geraakt!
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt,
Groeten, LSV.
|
Het gaat om het netto bedrag (BTW - voorbelasting). Dat bedrag geeft aan of je moet betalen aan de BDienst of dat je kan terugvorderen.
Als je moet betalen dan is de KOR van toepassing volgens de door de BDienst opgegeven schalen (netto bedrag > 1883, 1883 > netto bedrag > 1345, netto bedrag < 1345).
Jouw netto bedrag is negatief. Je hoeft dus niet aan de belastingdienst te betalen. Je komt daarmee niet in aanmerking voor de KOR.
Dit is althans zoals ik het begrepen en altijd geinterpreteerd heb.